NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: MÊS:   ANO:
     NATUREZA DE DESPESA: UNIDADE GESTORA:
FAVORECIDO: GRUPO DE DESPESA:
Despesas Empenho Valores
Processo                               Descrição                               FavorecidoItem Data Número Tipo/Modal. Arq. Empenhado Liquidado Saldo NE Pago
22000249/2024
Empenho correspondente a aquisição de material odontológico conforme Requisição 01 da Ata de Registro de Preço nº 020/2023 SUPEC/COLIC-TCE/MA
T10 Fast Comercio de Informatica e Material Medico HospitalaMaterial Odontológico30/01/20242024NE00030 / Global16.968,2216.968,220,0016.968,22
23000898/2024
Empenho correspondente a Aquisição de materiais de consumo (água mineral e alimentos),, Conforme Ata de Registro de Preços nº 006/2023-SUPEC/COLIC-TCE/MA Autorizado pelo Presidente através do DESPACHO Nº085/2024/GAPRE.
Distribuidora Impacto LtdaGêneros de Alimentação30/01/20242024NE00031 / Global16.251,440,0016.251,440,00
24000194/2024
Empenho correspondente a Concessão de adiantamento para o servidor conforme autorização da Presidência Despacho 135/2024/GAPRE.
Cancelado
Gilvan Maia PachecoDespesas de Adiantamento Diversos03/02/20242024NE00036 / Ordinário0,000,000,000,00
24000194/2024
Anulação do Empenho correspondente a Concessão de adiantamento para o servidor conforme autorização da Presidência Despacho 135/2024/GAPRE.
Gilvan Maia PachecoDespesas de Adiantamento Diversos06/02/20242024NE00038 / Ordinário0,000,000,000,00
23001281/2024
NE referente a aquisição de materiais de consumo (gás de cozinha), oriundo do Pregão Eletrônico nº 014/2023-TCE/MA, conforme DESPACHO Nº 146/2024/GAPRE
G A L BenderGás e Outros Materiais Engarrafados07/02/20242024NE00045 / Ordinário3.490,000,003.490,000,00
6105/2019
NE referente a aquisição de material elétrico e eletrônico, para manutenção do prédio do TCE/MA, Cont. 005/22
Polc Empreendimentos,servicos e ComercioMaterial Para Manutenção de Bens Imóveis/instalações22/02/20242024NE00066 / Global15.712,4515.712,450,0015.712,45
23001278/2024
Empenho correspondente a aquisição de Material de higienização, conforme especificado na Requisição nº02/2023 oriunda do Pregão Eletrônico nº 014/2023 - COLIC/TCE, correspondente à aquisição dos Itens 1,2 e 3 (álcool).
Solucci Distribuidora & Servicos LtdaMaterial de Limpeza e Produtos de Higienização27/02/20242024NE00086 / Global1.564,000,001.564,000,00
1499/2022
Empenho da despesa referente a aquisição de combustíveis (gasolina comum e diesel S10), referente a Ata de Registro de Preços nº 006/2022 é oriunda do Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme autorização Presidência por meio de Despacho.
Posto Natureza - Ls Comercio e Serviços Ltda.Combustíveis e Lubrificantes Automotivos16/03/20242024NE00133 / Global2.288,002.288,000,002.288,00
24000170
Empenho correspondente a aquisição de material elétrico , conforme solicitação através do MEMO nº12/2024/SUENG com autorização através do Despacho nº 346/2024/GAPRE
J.goncalves dos Santos Filho Cia Ltda.Material Elétrico e Eletrônico16/03/20242024NE00134 / Global1.281,750,001.281,750,00
TOTAL DA PÁGINA ==>   57.555,86 34.968,67 22.587,19 34.968,67
TOTAL GERAL ==>       Empenhado: 57.555,86       Empenhado: 34.968,67       Saldo: 57.555,86       Pago: 34.968,67
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FONTE:     VALORES EM R$1,00     INFORMAÇÕES A PARTIR DE 01/07/2009




Tribunal de Contas do Estado do Maranhão